日韩黄色文章免费在线观看,国产高清一级毛片在线视频,亚洲免费18禁看1000部,无码国内精品久久人妻一本无码,国产老熟乱视频在线观看,麻豆主播精品视频在线观看,亚洲国产自产福利在线观看

?后退 前進(jìn)? 登錄注冊 標(biāo)準(zhǔn)版
“十四五”時期國有企業(yè)加強內(nèi)部審計工作路徑探索
2022-02-17    來源:中國內(nèi)部審計 下載收藏 語音播報
建立健全本單位(集團(tuán))統(tǒng)一完備、權(quán)威規(guī)范的審計制度體系。國有企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模體量和業(yè)態(tài)情況,結(jié)合審計監(jiān)督的廣度和深度,按照2018年發(fā)布的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)、內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見及相關(guān)規(guī)定,建立健全自身制度體系,如建立健全內(nèi)部審計基本制度,以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計專項制度、經(jīng)營審計專項制度、工程項目審計專項審計制度等,統(tǒng)一規(guī)范如審計整改認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及工作流程等辦法。

建立健全本單位(集團(tuán))集中統(tǒng)一的審計工作體制機制。統(tǒng)籌本單位(集團(tuán))上下級內(nèi)部審計機構(gòu)及力量,集約管理提升審計效率,推進(jìn)集團(tuán)系統(tǒng)審計一體化建設(shè),如穩(wěn)步推進(jìn)審計計劃一體化安排、審計項目一體化開展、審計力量一體化調(diào)度、審計整改一體化推動、關(guān)鍵作業(yè)流程一體化規(guī)范。

建立健全借鑒使用國家審計、社會審計工作結(jié)果 …… ??


? 2003 - 2025  國資數(shù)據(jù)中心 網(wǎng)安備51019002001697號