2021年,沈陽市國資委為了進一步貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省國有企業(yè)內(nèi)部審計工作會議精神,不斷深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督工作的力度,促進我市國有企業(yè)提升公司治理水平和風險防范能力,采取了以下幾項措施:
1.完善制度建設(shè)、強化主體責任。沈陽國資委陸續(xù)下發(fā)了《關(guān)于加強市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作的通知》《關(guān)于加強市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計工作的補充通知》,要求國有企業(yè)規(guī)范設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu),及時開展內(nèi)審工作;出臺《關(guān)于加強沈陽市屬企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見》(沈國資發(fā)〔2021〕57號),明確內(nèi)部審計領(lǐng)導體制和管理機制、審計重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及市國資委對監(jiān)管企業(yè)的指導要求等,確立了內(nèi)部審計監(jiān)督工作的整體規(guī)劃目標;20戶市屬企業(yè)對照意見要求,完善了內(nèi)部審計制度。
2.摸清底數(shù)、強化監(jiān)督檢查。沈陽 …… ??